Faktúra č. 243007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243007
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - všeobecný materiál na výuku žiakov SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 18.01.2024
  • Celková hodnota: 917,80 €
  • Identifikácia objednávky: 24020
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť