Faktúra č. 243004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243004
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - materiál hygienický a čistiaci
  • Dátum doručenia: 16.01.2024
  • Celková hodnota: 227,71 €
  • Identifikácia objednávky: 24008
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť