Faktúra č. DFS0171/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0171/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 43,20 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-7/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/158, 24.11.23
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť