Faktúra č. DFS0145/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0145/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 13,42 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/139, 26.10.23
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť