Faktúra č. 233119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233119
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - lakovnícky
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 1 535,06 €
  • Identifikácia objednávky: 23162
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť