Faktúra č. 233118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233118
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - ND na autá, mazivá, oleje, náradie, všeobecný materiál
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 340,63 €
  • Identifikácia objednávky: 23158
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť