Faktúra č. DFS0137/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0137/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 19.10.2023
  • Celková hodnota: 6,48 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/132, 17.10.23
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť