Faktúra č. DFS0141/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0141/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 45,91 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-25/2022
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/116, 02.10.23
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť