Faktúra č. DFS0120/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0120/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 69,81 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/119, 02.10.23
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť