Faktúra č. DFS0138/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0138/23
  • Popis fakturovaného plnenia: menu box 125 ks , termo miska+viečko 50 ks, taška 100 ks
  • Dátum doručenia: 23.10.2023
  • Celková hodnota: 37,24 €
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/134, 17.10.23
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť