Faktúra č. 233112

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233112
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - uteráky, útierky
  • Dátum doručenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 186,54 €
  • Identifikácia objednávky: 23152
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť