Faktúra č. 233113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233113
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - učebnice 3 ks pre TV SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 50,51 €
  • Identifikácia objednávky: elektronicky
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť