Faktúra č. DFS0110/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0110/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 30,15 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/109, 21.09.23
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť