Faktúra č. 233107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233107
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - lakovnícky
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota: 280,60 €
  • Identifikácia objednávky: 23145
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť