Faktúra č. DFS0103/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0103/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky, mrazené ryby
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 74,86 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-1/2023, 28/2022
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/105, 18.09.23
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť