Faktúra č. 233087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233087
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - papierová rolka na ruky so stredovým odvinom - 6 ks
  • Dátum doručenia: 18.09.2023
  • Celková hodnota: 40,32 €
  • Identifikácia objednávky: 23114
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť