Faktúra č. DFS0101/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0101/23
  • Popis fakturovaného plnenia: termo miska+viečko 50 ks
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 17,47 €
  • Identifikácia objednávky: SEM/203/107, 18.09.23
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť