Faktúra č. 231203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231203
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete 01.08.2023-31.08.2023
  • Dátum doručenia: 01.09.2023
  • Celková hodnota: 60,01 €
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť