Faktúra č. 231189

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231189
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tepelná energia Júl 2023, vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 3 617,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 670830
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť