Faktúra č. 231187

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231187
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete 01.07.2023-31.07.2023
  • Dátum doručenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota: 61,09 €
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť