Faktúra č. DFS0087/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0087/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 35,13 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/086, 12.07.23
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť