Faktúra č. 231178

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231178
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarske a natieračské práce v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 19.07.2023
  • Celková hodnota: 5 931,30 €
  • Identifikácia objednávky: 23100
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť