Faktúra č. 233058

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233058
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - hygienický
  • Dátum doručenia: 14.06.2023
  • Celková hodnota: 484,61 €
  • Identifikácia objednávky: 23092
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť