Faktúra č. 233043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233043
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - náhradné diely na auto
  • Dátum doručenia: 14.04.2023
  • Celková hodnota: 114,24 €
  • Identifikácia objednávky: 23066
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť