Faktúra č. 233038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233038
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - kancelársky
  • Dátum doručenia: 27.03.2023
  • Celková hodnota: 118,90 €
  • Identifikácia objednávky: 23061
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť