Faktúra č. DFS0019/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0019/23
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálna voda
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 28,08 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/022, 15.02.23
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť