Faktúra č. 233028

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233028
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 435,12 €
  • Identifikácia objednávky: 23053
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť