Faktúra č. 231063

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231063
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka hasiacich prístrojov na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 23.02.2023
  • Celková hodnota: 348,72 €
  • Identifikácia objednávky: 23015
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť