Faktúra č. 231058

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231058
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy za mesiac február 2023 - žiaci
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 1 912,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť