Faktúra č. 231054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231054
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava podlahovej krytiny v učebniach teoretického vyučovania
  • Dátum doručenia: 24.02.2023
  • Celková hodnota: 7 192,92 €
  • Identifikácia objednávky: 23025
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť