Faktúra č. 231030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231030
  • Popis fakturovaného plnenia: Realizácia liatej epoxidovej podlahy v učebni motorov SOSA TT
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 7 140,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23010
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť