Faktúra č. 231027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231027
  • Popis fakturovaného plnenia: Za služby v oblasti CO za obdobie 1/2023
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 27,00 €
  • Identifikácia zmluvy: z 28.8.2013
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť