Faktúra č. 223094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223094
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota: 335,60 €
  • Identifikácia objednávky: 22153
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť