Faktúra č. 221221

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221221
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka a odborná skúška na elektrických zariadeniach - dielne rozvodna, sklady UNIMONT, bufet SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 1 150,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22113
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť