Faktúra č. 221218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221218
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie na záverečné stretnutie realizačného a odborného tímu v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota: 27,20 €
  • Identifikácia objednávky: 22112
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť