Faktúra č. 223071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223071
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - nalepovacie záv. kotúč šedé 2 balíky
  • Dátum doručenia: 26.09.2022
  • Celková hodnota: 65,76 €
  • Identifikácia objednávky: 22117
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť