Faktúra č. 221190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221190
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete 01.07.2022-31.07.2022
  • Dátum doručenia: 01.08.2022
  • Celková hodnota: 63,62 €
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť