Faktúra č. 221140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221140
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 151,20 €
  • Identifikácia objednávky: 22092
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť