Faktúra č. 223049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223049
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - hygienický
  • Dátum doručenia: 19.05.2022
  • Celková hodnota: 210,61 €
  • Identifikácia objednávky: 22087
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť