Faktúra č. 223045

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223045
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci materiál do umývačky riadu
  • Dátum doručenia: 11.05.2022
  • Celková hodnota: 330,67 €
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť