Faktúra č. 221122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221122
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 11.05.2022
  • Celková hodnota: 374,70 €
  • Identifikácia objednávky: 22080
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť