Faktúra č. 221087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221087
  • Popis fakturovaného plnenia: Pravidelný výcvik inštruktorov 22.4. Nitra - zamestnanci SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 06.04.2022
  • Celková hodnota: 240,00 €
  • Identifikácia objednávky: elektronicky
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť