Faktúra č. 223024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223024
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 3 ks
  • Dátum doručenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 124,80 €
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť