Faktúra č. 221065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221065
  • Popis fakturovaného plnenia: Podlahárske práce - oprava PVC v objekte SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 747,12 €
  • Identifikácia objednávky: 22042
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť