Faktúra č. 223020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223020
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - lakovnícky
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 242,92 €
  • Identifikácia objednávky: 22037
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť