Faktúra č. 221061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221061
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie február 2022
  • Dátum doručenia: 01.03.2022
  • Celková hodnota: 62,32 €
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť