Faktúra č. 223017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223017
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tmel
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 5,33 €
  • Identifikácia objednávky: 22024
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť