Faktúra č. 223012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223012
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - respirátory FFP
  • Dátum doručenia: 16.02.2022
  • Celková hodnota: 576,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22028
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť