Faktúra č. 221038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221038
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava nabíjania tabletu
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 66,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22023
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť