Faktúra č. 221031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221031
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby mobilnej siete január 2022
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 63,92 €
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť